近日,广陵区审计局联合区内部审计协会,聚焦不同领域内审工作特点,分乡镇街道、区属国企、机关部门三个版块,先后召开内部审计工作座谈会。会议突出“监督指导”与“交流互进”,既压实审计机关法定职责,又放大协会平台纽带功能,为全区内部审计工作注入新动力。
聚焦规范运行,在乡镇街道板块推动“审帮促”一体。座谈中,区审计局结合近年对乡镇街道领导干部经济责任审计、财政决算审计中发现的风险点,重点解读了财政收支、资产管理、工程招投标等环节的内审要求,指导属地内审机构把监督关口前移。区内部审计协会组织部分街道,围绕惠民资金监管、小额工程建设管理等主题交流经验,通过案例剖析和互问互答,理清内审工作思路。
突出风险防控,在区属国企板块强调“合规与增值”并重。针对国企深化改革和市场化转型实际,区审计局对国企内审机构设置、专职内审人员配备等进行了督导,并就重大投资决策、贸易业务风险、采购与供应链管理等关键领域提出意见,明确内审要从单纯查错纠弊向促进管理提升、服务战略落地延伸。区内部审计协会搭建分享平台,邀请两家区属国企内审负责人,交流在工程审计数字化转型等方面的先行探索,帮助各国企内审机构进一步找准风险易发点和内控薄弱点。
立足常态长效,在机关部门板块注重“制度与效能”衔接。区审计局系统梳理新修订的内部审计工作规定和领导干部经济责任审计办法,强调将内审工作融入预算执行、政府采购、内部控制等管理全流程,并对年度内审项目计划的制定和成果报送提出要求。区内部审计协会组织相关部门就内部审计数字化转型、审计整改“下半篇文章”如何做实等进行讨论,促进跨部门互学互鉴。
通过座谈,区审计局认真听取了各单位对加强分类指导的意见建议,区内部审计协会收集整理了各单位提出的共性需求,为进一步完善内审指导、优化服务奠定了基础。(糜长康)


