江苏省扬州市广陵区审计局联合区纪委监委、区国资办共同组建综合派驻纪检监察组,通过向6家区属国企派驻三组共6名审计专员,构建起审计监督、纪检监察监督、出资人监督协同发力的工作格局。通过一年以来的实践探索,审计专员充分发挥“派”的权威与“驻”的优势,在强化国企内审、抓实整改落实、精准线索处置等方面成效显著,切实为区属国企高质量发展筑牢监督防线。
聚焦内审提质,抓实全域监督。审计专员扎根各区属国企,全程监督企业内审工作开展,推动内审范围从传统财务收支向经营管理、工程项目、内部控制等全领域延伸,覆盖国企各职能部门、下属子公司、控股及重点参股企业,做到“业务延伸到哪里,审计监督就跟进到哪里”。派驻一组重点关注混改子公司的内审情况,督促企业建立审计全流程档案管理制度,规范子公司内控流程,保障内审工作独立规范开展;派驻二组跟踪部分项目审计,所在广新集团82个内部成本审计项目核减率约25%,有效强化投资成本管控;派驻三组关注所在单位自主招投标规范性,全程参与招投标活动7次。
狠抓整改闭环,确保整改实效。审计专员紧盯内外部审计发现问题整改,建立常态化跟踪督查机制,通过定期督查、约谈责任人等方式,推动审计发现问题整改落地见效。一年来,各派驻组督促相关国企整改各类审计问题100余项,推动按期整改,未整改到位的问题均明确整改时限和责任分工。其中,派驻一组所在国投公司针对市审计部门指出的6项分阶段整改问题全部整改到位,派驻二组所在广合集团对已完成整改的问题建立“回头看”机制,重点检查整改措施的长效性及是否存在反弹风险,派驻三组所在文旅集团针对多个专项审计提出问题集中有序推进整改,切实将审计成果转化为管理效能。
深化审纪协同,强化执纪问责。各组审计专员聚焦上级移送与自查发现两类问题线索,全年承办上级移送线索14条,自办案件14件,处理相关责任人22人。通过深挖线索背后的监管漏洞,推动所在企业修订完善财务管理、采购支付、公车管理等各类制度20余项,下发监督提示函2份,监察建议4条,有效形成监督闭环,进一步守护国有资产安全。
下一步,广陵区审计局将持续深化审计专员派驻制度,进一步完善三方协同监督机制,聚焦国企混改、重大投资等重点领域,推动监督关口再前移、监督效能再提升,为区属国企健康有序发展提供更有力的审计保障。(糜长康)

