为进一步推动全市国有企业完善内部控制体系,强化国企资产运营管理,近日,扬州市审计局编发《国有企业资产管理易发问题风险防范清单》,以精准化、清单化管理推动审计监督关口前移,促进国有企业资产管理规范运行、强化监管。
近年来,扬州市审计局立足经济监督职责定位,聚焦国有企业深化改革深化提升、经营管理和风险防范、国有资产盘活利用、内控制度体系建设等重点领域,系统梳理近年来国企审计中发现的资产管理突出问题,从国有资产的“购置、使用、维护、处置”等关键环节深入分析研判,最终梳理形成国有企业资产管理“制度建设、盘活利用、管理效益、保值增值”四大类共12个风险点,提出了35条具体的预防措施,实现风险提示更直观、整改路径更清晰、责任落实更具体。
通过印发《风险防范清单》,提示国有企业对照检查、及时整改,有效推动审计监督从“事后整改”向“事前预防”转变,为国有企业强化内部管理、健全长效机制、提升治理效能提供了有力支撑,为推动全市国有企业高质量发展作出审计应有贡献。(陈菲)

