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采纳审计建议 仪征市司法局出台8项制度规范内部管理
发布日期:2025-12-30 15:32      浏览次数:

近日,仪征市司法局采纳审计建议,出台多项制度,进一步规范业务流程,强化对经济活动潜在风险的防范能力。

今年7月,仪征市审计局在对该市司法局审计中发现,该单位内部管理存在缺乏物资采购和管理制度、合同管理制度、律师选用流程不规范、工程项目建设程序不规范等问题。审计建议市司法局加强单位内部控制体系研究,全面排查风险点,完善相关工作机制和流程制度并有效实施。

市司法局高度重视审计发现问题和建议,积极落实整改,制定出台《物品采购和保管制度》《仪征市法律援助办案队伍管理办法(试行)》《合同管理制度》《工程管理制度》等8项制度,从物资采购管理、律师选用、合同管理、工程建设等方面,规范局本级及下属事业单位内部控制,从根源上强化管理,防范经济风险。(王恒祥)